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Calculatrice TVA / TPS / GST mondiale
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📊 Taux de TVA / TPS / GST dans le monde
| Pays | Taxe | Taux standard | Taux réduits | Devise |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | TVA | 20% | 10% · 5,5% · 2,1% | EUR € |
| 🇩🇪 Allemagne | MwSt | 19% | 7% | EUR € |
| 🇧🇪 Belgique | TVA | 21% | 12% · 6% | EUR € |
| 🇪🇸 Espagne | IVA | 21% | 10% · 4% | EUR € |
| 🇮🇹 Italie | IVA | 22% | 10% · 5% · 4% | EUR € |
| 🇵🇹 Portugal | IVA | 23% | 13% · 6% | EUR € |
| 🇳🇱 Pays-Bas | BTW | 21% | 9% | EUR € |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | VAT | 20% | 5% | GBP £ |
| 🇨🇭 Suisse | MWST | 8,1% | 3,8% · 2,5% | CHF |
| 🇸🇪 Suède | MOMS | 25% | 12% · 6% | SEK kr |
| 🇩🇰 Danemark | MOMS | 25% | — | DKK kr |
| 🇵🇱 Pologne | VAT | 23% | 8% · 5% | PLN zł |
| 🇹🇷 Türkiye | KDV | 20% | 10% | TRY ₺ |
| 🇲🇦 Maroc | TVA | 20% | 14% · 10% · 7% | MAD DH |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | VAT | 15% | — | ZAR R |
| 🇺🇸 États-Unis | Sales Tax | 0%* | Variable par État | USD $ |
| 🇨🇦 Canada | TPS/GST | 5% | 13% · 15% (TVH) | CAD $ |
| 🇧🇷 Brésil | ICMS | 12% | Variable | BRL R$ |
| 🇲🇽 Mexique | IVA | 16% | 0% | MXN $ |
| 🇯🇵 Japon | 消費税 | 10% | 8% | JPY ¥ |
| 🇨🇳 Chine | 增值税 | 13% | 9% · 6% | CNY ¥ |
| 🇮🇳 Inde | GST | 18% | 28% · 12% · 5% | INR ₹ |
| 🇦🇺 Australie | GST | 10% | — | AUD $ |
| 🇸🇬 Singapour | GST | 9% | — | SGD $ |
| 🇦🇪 Émirats Arabes | VAT | 5% | — | AED |
| 🇷🇺 Russie | НДС | 20% | 10% | RUB ₽ |
* Aux États-Unis, la taxe de vente est appliquée au niveau de l'État et varie de 0% à ~10%. Il n'existe pas de taxe fédérale sur la valeur ajoutée.
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C'est quoi la TVA / TPS / GST ?
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect collecté à chaque étape de la chaîne de production et de distribution. Elle porte des noms différents selon les pays :
- TVA — France, Belgique, Maroc, Russie…
- MwSt / Mehrwertsteuer — Allemagne, Autriche, Suisse
- VAT (Value Added Tax) — Royaume-Uni, Pays-Bas, Émirats Arabes…
- IVA — Espagne, Italie, Mexique, Brésil (partiel)
- GST (Goods and Services Tax) — Australie, Inde, Singapour, Canada
- Sales Tax — États-Unis (appliquée au niveau de l'État, pas fédéral)
Principe clé : La taxe est collectée par l'entreprise mais payée par le consommateur final. En B2B, les entreprises récupèrent la TVA via la déduction fiscale.
Comment calculer HT et TTC
Les formules sont universelles, quel que soit le pays ou la devise :
- HT → TTC : TTC = HT × (1 + taux)
- TTC → HT : HT = TTC ÷ (1 + taux)
- Montant taxe : Taxe = TTC − HT
// Exemple TVA 20% (France) — 1 000 €
TTC = 1 000 × 1.20 = 1 200 €
TVA = 1 200 − 1 000 = 200 €
// Exemple GST 10% (Australie) — 550 AUD
HT = 550 ÷ 1.10 = 500 AUD
GST = 550 − 500 = 50 AUD
// Erreur fréquente : TTC → HT à 20%
❌ 1 200 − 20% = 960 (faux)
✅ 1 200 ÷ 1.20 = 1 000 (correct)
Règle d'or : Pour retrouver le HT depuis le TTC, on divise par (1 + taux) — on ne soustrait pas le pourcentage directement.
TVA dans le monde
Les taux varient énormément d'un pays à l'autre. Quelques repères :
- Europe — Les plus élevés : Suède, Danemark, Norvège à 25%. La Suisse est la plus basse de la zone européenne à 8,1%.
- Asie — Le Japon a relevé sa taxe de 8% à 10% en 2019. L'Inde a un système GST à 4 paliers (5%, 12%, 18%, 28%).
- Amériques — Les États-Unis n'ont pas de TVA fédérale. Chaque État applique sa propre Sales Tax (0% à ~10%).
- Moyen-Orient — L'Arabie Saoudite et les Émirats appliquent une TVA à seulement 5%, introduite en 2018.
Cas d'exonération
Dans la plupart des pays, certaines activités sont exonérées de TVA :
- ✅ Petites entreprises / auto-entrepreneurs — seuil de franchise variable par pays
- ✅ Exportations — facturées à taux 0% hors zone de taxation
- ✅ Professions médicales — exonérées dans la plupart des pays
- ✅ Enseignement — établissements publics et certains cours privés
- ✅ Services financiers — banques, assurances (partiellement)
- ✅ B2B intra-UE — autoliquidation si le client possède un numéro de TVA valide
Guichet OSS (UE) : Depuis 2021, les e-commerçants européens peuvent déclarer la TVA de tous les pays de l'UE en une seule déclaration via le guichet One Stop Shop.